甘孜日報 2019年12月17日
我州借助大數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)州級部門預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋
本網(wǎng)訊 今年,我州積極創(chuàng)新審計組織模式和技術(shù)方法,探索運(yùn)用數(shù)字化方式實施部門預(yù)算執(zhí)行審計并取得實效,首次在年度內(nèi)實現(xiàn)對州級部門預(yù)算執(zhí)行審計的全覆蓋。
精準(zhǔn)篩查疑點。突出“數(shù)據(jù)導(dǎo)航”思維,全面采集州級146個預(yù)算單位財務(wù)電子數(shù)據(jù)資料1.2TB,構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行、決算編制、往來款項結(jié)算管理、三公經(jīng)費和會議費等數(shù)據(jù)分析模型6類22個,對全州財政大平臺數(shù)據(jù)、預(yù)算執(zhí)行和決算編制數(shù)據(jù)、預(yù)算單位財務(wù)重點支出等進(jìn)行比對分析和疑點篩查,共篩查疑點數(shù)據(jù)105.89萬條。
分散核實取證。采取單位自查和重點核查的方式,指導(dǎo)87個單位進(jìn)行自查自糾,派出10個現(xiàn)場核查組,選擇落實政策多、掌管資金量大、實施項目多的部門單位進(jìn)行現(xiàn)場核查,核實疑點線索3.26萬條,核查面達(dá)40%。重點揭示了各預(yù)算執(zhí)行部門預(yù)決算編制和“三公”經(jīng)費管理不嚴(yán)、存量資金及銀行賬戶清理不到位、往來款項核算管理不規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行約束力不強(qiáng)等方面問題80個,涉及資金1.8億元。
強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的普遍性、典型性、趨勢性問題,向被審計單位出具整改建議函19份,分別從規(guī)范會計核算、嚴(yán)格預(yù)算約束、加大培訓(xùn)指導(dǎo)和從嚴(yán)控制經(jīng)費等方面提出審計建議,要求限期整改糾正。截至目前,審計發(fā)現(xiàn)問題已整改76個,正在整改4個,促進(jìn)有關(guān)部門建立健全相關(guān)制度6項。
州審計局
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